根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》及年度审计计划工作安排,为贯彻落实2006年全区高校审计工作会议精神,进一步了解我区高校及厅属事业单位的财务收支及财务管理状况,总结经验、规范管理,提高资金使用效益。
为了迎接此次审计,在纪委书记甘志明的指导下,在财务处处长伍华健的带领下,财务处按照厅审计室的要求布置了相关工作,认真做好财务工作。对几年来的会计凭证、各年的帐簿进行自审,全面核对现金和银行存款、应收和其他应收款、国有资金投资情况,并精心汇编了财务审计资料。
在这次审计中,审计人员认真负责地检查了我院财务核算方法、学院在银行开设帐户情况、内部控制管理制度、抽查部分会计凭证、翻阅各年财务报表、帐簿、核对了所有固定资产账实情况、二级单位预算管理、学院人事管理政策及文件、内部审计机构出具的审批报告、审查了学院三年来融资情况。
审计人员充分肯定了我院财务内控制度管理健全,职责分工严谨,各种凭证手续齐全,财务报表数据准确,会计核算方法依据确凿。同时,审计人员依据审计制度和会计法提出了一些新时期高校财务信息化严格管理的意见和建议。我财务处将根据审计中提出的意见和建议进行认真探讨,做好整改措施,把财务工作做得更加完善。